索引号:000014348/2015-05818

发布机构:市金融工作办公室

名称:邯郸市金融工作办公室2014年度决算及三公经费公开

文号:无

主题分类:财政

发布日期:2015年09月06日

效力状态

邯郸市金融工作办公室2014年度决算及三公经费公开
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邯郸市金融工作办公室

2014年度部门决算说明

 

一、部门职责

(一)贯彻落实国家和省、市有关金融工作的方针、政策和法律法规;研究制定全市金融产业发展中长期规划和年度工作计划,提出促进金融产业发展的政策建议,统筹协。调金融业与全市经济社会发展的衔接。

(二)负责协调沟通市内外各金融机构,协调解决金融业运行和发展中涉及地方政府办理的相关事宜;会同金融监管机构依法加强金融监管,整顿和规范金融市场秩序;负责协调有关部门查处非法金融机构,打击非法金融业务,维护全市金融业稳定;指导全市金融生态环境建设和社会信用体系建设。

(三)协调区域外金融业合作交流,负责引进各类金融机构;统筹协调全市金融功能区域规划、建设和发展;拟定加强地方金融机构建设的指导意见,组织协调新设立的地方法人金融机构、行业协会的谋划、申报等前期工作,指导新型农村金融机构的组建和发展;协调金融服务社会民生和金融人才队伍建设。

(四)负责市属金融类机构业务指导和考核,协助有关部门对市属金融类机构高级管理人员选拔配备提出意见;监督检查地方金融资产运营情况;负责全市农村信用社改革的组织、协调;协助有关部门搞好地方金融机构党的建设和思想政治工作。

(五)负责培育推荐企业上市融资,配合有关部门指导上市公司建立和完善现代企业制度,负责处置上市公司风险,协调有关部门依法对上市公司实施破产、1重组和托管;牵头组织相关企业发行债券,指导协调期货、基金、产权交易等有序发展:

(六)负责全市小额贷款公司的监督管理,指导各县(市)区县和有关部门依法开展相关工作。

(七)综合协调市级投融资体系建设,提出政策建议并督促落实;指导国有资源、资产、资金、资本的整合运作;组织开展银企对接,会同有关部门加强融资网的监督管理。

(八)负责对各金融机构支持地方经济建设和发展情况进行

考核评价,对各县(市)区金融生态环境建设情况、的组织评价。

(九)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、决算单位构成

机关本级。

三、金融办2014年度部门决算表

收入决算总表

支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

四、金融办2014年度部门决算情况说明

(一)2014年度上年结转和结余21.07万元,本年收入138.01万元,本年支出137.06万元,年末结转和结余22.02万元。

(二)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出12.82万元,较上年减少3.24万元,其中公务用车运行维护费12.37万元,较上年减少2.84万元;公务接待费0.45万元,较上年减少0.4万元。

(三)金融办2014年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

 

 

2015820       

 

 

财政拨款收入支出决算总表
                                      财决01_1表
编制单位:邯郸市金融工作办公室               2014年度                   金额单位:元
              
    行次 年初预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 决算数
小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1 2       3 4 5 6 7 8       9 10 11 12 13 14
一、公共预算财政拨款 1 1,060,300.00 1,380,054.09 一、一般公共服务支出 31 1,060,300.00 1,060,300.00   1,199,172.07 1,199,172.07   一、基本支出 54 1,060,300.00 1,060,300.00   1,370,577.27 1,370,577.27  
二、政府性基金预算财政拨款 2     二、外交支出 32                 人员经费 55 783,300.00 783,300.00   902,524.20 902,524.20  
  3     三、国防支出 33                 日常公用经费 56 277,000.00 277,000.00   468,053.07 468,053.07  
  4     四、公共安全支出 34             二、项目支出 57            
  5     五、教育支出 35                 基本建设类项目 58            
  6     六、科学技术支出 36                 行政事业类项目 59            
  7     七、文化体育与传媒支出 37               60            
  8     八、社会保障和就业支出 38       88,905.20 88,905.20     61            
  9     九、医疗卫生支出 39               62            
  10     十、节能环保支出 40               63            
  11     十一、城乡社区支出 41             支出经济分类 64
  12     十二、农林水支出 42                 工资福利支出 65 730,425.00 730,425.00  
  13     十三、交通运输支出 43                 商品和服务支出 66 468,053.07 468,053.07  
  14     十四、资源勘探信息等支出 44                 对个人和家庭的补助 67 172,099.20 172,099.20  
  15     十五、商业服务业等支出 45                 对企事业单位的补贴 68      
  16     十六、金融支出 46                 赠与 69      
  17     十七、援助其他地区支出 47                 债务利息支出 70      
  18     十八、国土海洋气象等支出 48                 基本建设支出 71      
  19     十九、住房保障支出 49       82,500.00 82,500.00       其他资本性支出 72      
  20     二十、粮油物资储备支出 50                 贷款转贷及产权参股 73      
  21     二十一、国债还本付息支出 51                 其他支出 74      
  22     二十二、其他支出 52               75            
  23       53               76            
本年收入合计 24 1,060,300.00 1,380,054.09 本年支出合计 77 1,060,300.00 1,060,300.00   1,370,577.27 1,370,577.27  
  25       78            
年初财政拨款结转和结余 26 210,685.48 210,685.48 年末财政拨款结转和结余 79 210,685.48 210,685.48   220,162.30 220,162.30  
一、公共预算财政拨款 27 210,685.48 210,685.48 基本支出结转 80 210,685.48 210,685.48   220,162.30 220,162.30  
二、政府性基金预算财政拨款 28          项目支出结转和结余 81            
  29       82            
收入总计 30 1,270,985.48 1,590,739.57 支出总计 83 1,270,985.48 1,270,985.48   1,590,739.57 1,590,739.57  
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。                              

 

收入决算表
                        财决03表
编制单位:邯郸市金融工作办公室       2014年度         金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:
本级横向财政拨款 非本级财政拨款
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 1,380,054.09 1,380,054.09              
201 一般公共服务支出 1,208,648.89 1,208,648.89              
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 958,648.89 958,648.89              
2010301   行政运行 958,648.89 958,648.89              
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出                  
20199 其他一般公共服务支出 250,000.00 250,000.00              
2019999   其他一般公共服务支出 250,000.00 250,000.00              
208 社会保障和就业支出 88,905.20 88,905.20              
20805 行政事业单位离退休 88,905.20 88,905.20              
2080501   归口管理的行政单位离退休 88,905.20 88,905.20              
221 住房保障支出 82,500.00 82,500.00              
22102 住房改革支出 82,500.00 82,500.00              
2210201   住房公积金 82,500.00 82,500.00              
                     

 

支出决算表
                  财决04表
编制单位:邯郸市金融工作办公室   2014年度       金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,370,577.27 1,370,577.27        
201 一般公共服务支出 1,199,172.07 1,199,172.07        
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,099,172.07 1,099,172.07        
2010301   行政运行 972,889.61 972,889.61        
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 126,282.46 126,282.46        
20199 其他一般公共服务支出 100,000.00 100,000.00        
2019999   其他一般公共服务支出 100,000.00 100,000.00        
208 社会保障和就业支出 88,905.20 88,905.20        
20805 行政事业单位离退休 88,905.20 88,905.20        
2080501   归口管理的行政单位离退休 88,905.20 88,905.20        
221 住房保障支出 82,500.00 82,500.00        
22102 住房改革支出 82,500.00 82,500.00        
2210201   住房公积金 82,500.00 82,500.00        
               

 

公共预算财政拨款基本支出决算明细表
                                                               
编制单位:邯郸市金融工作办公室                                                   2014年度    
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 水费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修(护)费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 小计 退休费 生活补助 奖励金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出
栏次 1 2 3 4 10 11 12 13 16 18 19 20 21 23 25 26 27 31 33 35 36 38 39 41 44 48 50 53
合计 1,370,577.27 730,425.00 284,337.00 430,740.00 15,348.00 468,053.07 40,404.50 22,099.00 5,200.00 50,822.48 22,550.00 3,500.00 31,194.50 1,950.00 22,926.20 9,600.10 4,577.00 93,600.00 6,418.00 123,650.00 24,433.29 5,128.00 172,099.20 86,805.20 1,000.00 1,500.00 82,500.00 294.00
201 一般公共服务支出 1,199,172.07 730,425.00 284,337.00 430,740.00 15,348.00 466,953.07 39,304.50 22,099.00 5,200.00 50,822.48 22,550.00 3,500.00 31,194.50 1,950.00 22,926.20 9,600.10 4,577.00 93,600.00 6,418.00 123,650.00 24,433.29 5,128.00 1,794.00     1,500.00   294.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,099,172.07 730,425.00 284,337.00 430,740.00 15,348.00 366,953.07 27,322.90 22,099.00 5,200.00 30,822.48 22,550.00 3,500.00 31,194.50 1,950.00 22,926.20 9,600.10 4,577.00 93,600.00 6,418.00 64,000.00 16,064.89 5,128.00 1,794.00     1,500.00   294.00
2010301   行政运行 972,889.61 730,425.00 284,337.00 430,740.00 15,348.00 240,670.61 11,040.44 22,099.00 5,200.00 20,822.48 22,550.00 3,500.00 31,194.50 1,950.00 16,526.20 9,600.10 4,577.00   6,418.00 64,000.00 16,064.89 5,128.00 1,794.00     1,500.00   294.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 126,282.46         126,282.46 16,282.46     10,000.00         6,400.00     93,600.00                    
20199 其他一般公共服务支出 100,000.00         100,000.00 11,981.60     20,000.00                   59,650.00 8,368.40              
2019999   其他一般公共服务支出 100,000.00         100,000.00 11,981.60     20,000.00                   59,650.00 8,368.40              
208 社会保障和就业支出 88,905.20         1,100.00 1,100.00                               87,805.20 86,805.20 1,000.00      
20805 行政事业单位离退休 88,905.20         1,100.00 1,100.00                               87,805.20 86,805.20 1,000.00      
2080501   归口管理的行政单位离退休 88,905.20         1,100.00 1,100.00                               87,805.20 86,805.20 1,000.00      
221 住房保障支出 82,500.00                                           82,500.00       82,500.00  
22102 住房改革支出 82,500.00                                           82,500.00       82,500.00  
2210201   住房公积金 82,500.00                                           82,500.00       82,500.00  
                                                           

 

 

公共预算财政拨款支出决算明细表
                                                               
编制单位:邯郸市金融工作办公室                                                   2014年度    
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 水费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修(护)费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 小计 退休费 生活补助 奖励金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出
栏次 1 2 3 4 10 11 12 13 16 18 19 20 21 23 25 26 27 31 33 35 36 38 39 41 44 48 50 53
合计 1,370,577.27 730,425.00 284,337.00 430,740.00 15,348.00 468,053.07 40,404.50 22,099.00 5,200.00 50,822.48 22,550.00 3,500.00 31,194.50 1,950.00 22,926.20 9,600.10 4,577.00 93,600.00 6,418.00 123,650.00 24,433.29 5,128.00 172,099.20 86,805.20 1,000.00 1,500.00 82,500.00 294.00
201 一般公共服务支出 1,199,172.07 730,425.00 284,337.00 430,740.00 15,348.00 466,953.07 39,304.50 22,099.00 5,200.00 50,822.48 22,550.00 3,500.00 31,194.50 1,950.00 22,926.20 9,600.10 4,577.00 93,600.00 6,418.00 123,650.00 24,433.29 5,128.00 1,794.00     1,500.00   294.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,099,172.07 730,425.00 284,337.00 430,740.00 15,348.00 366,953.07 27,322.90 22,099.00 5,200.00 30,822.48 22,550.00 3,500.00 31,194.50 1,950.00 22,926.20 9,600.10 4,577.00 93,600.00 6,418.00 64,000.00 16,064.89 5,128.00 1,794.00     1,500.00   294.00
2010301   行政运行 972,889.61 730,425.00 284,337.00 430,740.00 15,348.00 240,670.61 11,040.44 22,099.00 5,200.00 20,822.48 22,550.00 3,500.00 31,194.50 1,950.00 16,526.20 9,600.10 4,577.00   6,418.00 64,000.00 16,064.89 5,128.00 1,794.00     1,500.00   294.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 126,282.46         126,282.46 16,282.46     10,000.00         6,400.00     93,600.00                    
20199 其他一般公共服务支出 100,000.00         100,000.00 11,981.60     20,000.00                   59,650.00 8,368.40              
2019999   其他一般公共服务支出 100,000.00         100,000.00 11,981.60     20,000.00                   59,650.00 8,368.40              
208 社会保障和就业支出 88,905.20         1,100.00 1,100.00                               87,805.20 86,805.20 1,000.00      
20805 行政事业单位离退休 88,905.20         1,100.00 1,100.00                               87,805.20 86,805.20 1,000.00      
2080501   归口管理的行政单位离退休 88,905.20         1,100.00 1,100.00                               87,805.20 86,805.20 1,000.00      
221 住房保障支出 82,500.00                                           82,500.00       82,500.00  
22102 住房改革支出 82,500.00                                           82,500.00       82,500.00  
2210201   住房公积金 82,500.00                                           82,500.00       82,500.00  
                                                           
注:本表为自动生成表。                                                        

 

 

“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
                                                        财决附06表
编制单位:邯郸市金融工作办公室                 2014年度                               金额单位:元
项目 “三公”经费合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 其中:当年公共预算财政拨款支出 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出 合计 其中:当年公共预算财政拨款支出 公务用车购置 公务用车运行维护费 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出
小计 其中:当年公共预算财政拨款支出 小计 其中:当年公共预算财政拨款支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 128,227.00 84,564.89     123,650.00 80,064.89     123,650.00 80,064.89 4,577.00 4,500.00
201 一般公共服务支出 128,227.00 84,564.89     123,650.00 80,064.89     123,650.00 80,064.89 4,577.00 4,500.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 68,577.00 60,500.00     64,000.00 56,000.00     64,000.00 56,000.00 4,577.00 4,500.00
2010301   行政运行 68,577.00 60,500.00     64,000.00 56,000.00     64,000.00 56,000.00 4,577.00 4,500.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出                        
20199 其他一般公共服务支出 59,650.00 24,064.89     59,650.00 24,064.89     59,650.00 24,064.89    
2019999   其他一般公共服务支出 59,650.00 24,064.89     59,650.00 24,064.89     59,650.00 24,064.89    
                           
                           
                           
补充资料:                                
  1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位 使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组   个,参加其他单位组织的出国(境)团组   个;全年因公出国(境)累计   人次。    
  2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位 使用公共预算财政拨款购置公务用车   辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆。          
    3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预 算财政拨款支出的国内公务接待 10 批次, 40 人次,共 4,577.00 元;外事接待   批次,   人次,   元。