索引号:000014348/2015-05818
发布机构:市金融工作办公室
名称:邯郸市金融工作办公室2014年度决算及三公经费公开
文号:无
主题分类:财政
发布日期:2015年09月06日
效力状态:
邯郸市金融工作办公室
2014年度部门决算说明
一、部门职责
(一)贯彻落实国家和省、市有关金融工作的方针、政策和法律法规;研究制定全市金融产业发展中长期规划和年度工作计划,提出促进金融产业发展的政策建议,统筹协。调金融业与全市经济社会发展的衔接。
(二)负责协调沟通市内外各金融机构,协调解决金融业运行和发展中涉及地方政府办理的相关事宜;会同金融监管机构依法加强金融监管,整顿和规范金融市场秩序;负责协调有关部门查处非法金融机构,打击非法金融业务,维护全市金融业稳定;指导全市金融生态环境建设和社会信用体系建设。
(三)协调区域外金融业合作交流,负责引进各类金融机构;统筹协调全市金融功能区域规划、建设和发展;拟定加强地方金融机构建设的指导意见,组织协调新设立的地方法人金融机构、行业协会的谋划、申报等前期工作,指导新型农村金融机构的组建和发展;协调金融服务社会民生和金融人才队伍建设。
(四)负责市属金融类机构业务指导和考核,协助有关部门对市属金融类机构高级管理人员选拔配备提出意见;监督检查地方金融资产运营情况;负责全市农村信用社改革的组织、协调;协助有关部门搞好地方金融机构党的建设和思想政治工作。
(五)负责培育推荐企业上市融资,配合有关部门指导上市公司建立和完善现代企业制度,负责处置上市公司风险,协调有关部门依法对上市公司实施破产、1重组和托管;牵头组织相关企业发行债券,指导协调期货、基金、产权交易等有序发展:
(六)负责全市小额贷款公司的监督管理,指导各县(市)区县和有关部门依法开展相关工作。
(七)综合协调市级投融资体系建设,提出政策建议并督促落实;指导国有资源、资产、资金、资本的整合运作;组织开展银企对接,会同有关部门加强融资网的监督管理。
(八)负责对各金融机构支持地方经济建设和发展情况进行
考核评价,对各县(市)区金融生态环境建设情况、的组织评价。
(九)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、决算单位构成
机关本级。
三、金融办2014年度部门决算表
收入决算总表
支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
四、金融办2014年度部门决算情况说明
(一)2014年度上年结转和结余21.07万元,本年收入138.01万元,本年支出137.06万元,年末结转和结余22.02万元。
(二)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出12.82万元,较上年减少3.24万元,其中公务用车运行维护费12.37万元,较上年减少2.84万元;公务接待费0.45万元,较上年减少0.4万元。
(三)金融办2014年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||
财决01_1表 | |||||||||||||||||||
编制单位:邯郸市金融工作办公室 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | |||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | ||||||||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 栏 次 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
一、公共预算财政拨款 | 1 | 1,060,300.00 | 1,380,054.09 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,060,300.00 | 1,060,300.00 | 1,199,172.07 | 1,199,172.07 | 一、基本支出 | 54 | 1,060,300.00 | 1,060,300.00 | 1,370,577.27 | 1,370,577.27 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | 人员经费 | 55 | 783,300.00 | 783,300.00 | 902,524.20 | 902,524.20 | ||||||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | 日常公用经费 | 56 | 277,000.00 | 277,000.00 | 468,053.07 | 468,053.07 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 二、项目支出 | 57 | |||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 基本建设类项目 | 58 | |||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 行政事业类项目 | 59 | |||||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 60 | ||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 88,905.20 | 88,905.20 | 61 | ||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生支出 | 39 | 62 | ||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 63 | ||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | 730,425.00 | 730,425.00 | ||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | 468,053.07 | 468,053.07 | ||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | 172,099.20 | 172,099.20 | ||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | ||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 赠与 | 69 | — | — | — | ||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 债务利息支出 | 70 | — | — | — | ||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 基本建设支出 | 71 | — | — | — | ||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 82,500.00 | 82,500.00 | 其他资本性支出 | 72 | — | — | — | ||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 贷款转贷及产权参股 | 73 | — | — | — | ||||||||||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 51 | 其他支出 | 74 | — | — | — | ||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 75 | ||||||||||||||||
23 | 53 | 76 | |||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 1,060,300.00 | 1,380,054.09 | 本年支出合计 | 77 | 1,060,300.00 | 1,060,300.00 | 1,370,577.27 | 1,370,577.27 | ||||||||||
25 | 78 | ||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 210,685.48 | 210,685.48 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 210,685.48 | 210,685.48 | 220,162.30 | 220,162.30 | ||||||||||
一、公共预算财政拨款 | 27 | 210,685.48 | 210,685.48 | 基本支出结转 | 80 | 210,685.48 | 210,685.48 | 220,162.30 | 220,162.30 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 项目支出结转和结余 | 81 | ||||||||||||||||
29 | 82 | ||||||||||||||||||
收入总计 | 30 | 1,270,985.48 | 1,590,739.57 | 支出总计 | 83 | 1,270,985.48 | 1,270,985.48 | 1,590,739.57 | 1,590,739.57 | ||||||||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
收入决算表 | ||||||||||||
财决03表 | ||||||||||||
编制单位:邯郸市金融工作办公室 | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中: | |||||||||
本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 1,380,054.09 | 1,380,054.09 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,208,648.89 | 1,208,648.89 | |||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 958,648.89 | 958,648.89 | |||||||||
2010301 | 行政运行 | 958,648.89 | 958,648.89 | |||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | |||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | |||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 88,905.20 | 88,905.20 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 88,905.20 | 88,905.20 | |||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 88,905.20 | 88,905.20 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 82,500.00 | 82,500.00 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 82,500.00 | 82,500.00 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 82,500.00 | 82,500.00 | |||||||||
支出决算表 | |||||||||
财决04表 | |||||||||
编制单位:邯郸市金融工作办公室 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,370,577.27 | 1,370,577.27 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,199,172.07 | 1,199,172.07 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,099,172.07 | 1,099,172.07 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 972,889.61 | 972,889.61 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 126,282.46 | 126,282.46 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 88,905.20 | 88,905.20 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 88,905.20 | 88,905.20 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 88,905.20 | 88,905.20 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 82,500.00 | 82,500.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 82,500.00 | 82,500.00 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 82,500.00 | 82,500.00 | ||||||
公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:邯郸市金融工作办公室 | 2014年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 劳务费 | 工会经费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 退休费 | 生活补助 | 奖励金 | 住房公积金 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 44 | 48 | 50 | 53 |
合计 | 1,370,577.27 | 730,425.00 | 284,337.00 | 430,740.00 | 15,348.00 | 468,053.07 | 40,404.50 | 22,099.00 | 5,200.00 | 50,822.48 | 22,550.00 | 3,500.00 | 31,194.50 | 1,950.00 | 22,926.20 | 9,600.10 | 4,577.00 | 93,600.00 | 6,418.00 | 123,650.00 | 24,433.29 | 5,128.00 | 172,099.20 | 86,805.20 | 1,000.00 | 1,500.00 | 82,500.00 | 294.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,199,172.07 | 730,425.00 | 284,337.00 | 430,740.00 | 15,348.00 | 466,953.07 | 39,304.50 | 22,099.00 | 5,200.00 | 50,822.48 | 22,550.00 | 3,500.00 | 31,194.50 | 1,950.00 | 22,926.20 | 9,600.10 | 4,577.00 | 93,600.00 | 6,418.00 | 123,650.00 | 24,433.29 | 5,128.00 | 1,794.00 | 1,500.00 | 294.00 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,099,172.07 | 730,425.00 | 284,337.00 | 430,740.00 | 15,348.00 | 366,953.07 | 27,322.90 | 22,099.00 | 5,200.00 | 30,822.48 | 22,550.00 | 3,500.00 | 31,194.50 | 1,950.00 | 22,926.20 | 9,600.10 | 4,577.00 | 93,600.00 | 6,418.00 | 64,000.00 | 16,064.89 | 5,128.00 | 1,794.00 | 1,500.00 | 294.00 | |||||
2010301 | 行政运行 | 972,889.61 | 730,425.00 | 284,337.00 | 430,740.00 | 15,348.00 | 240,670.61 | 11,040.44 | 22,099.00 | 5,200.00 | 20,822.48 | 22,550.00 | 3,500.00 | 31,194.50 | 1,950.00 | 16,526.20 | 9,600.10 | 4,577.00 | 6,418.00 | 64,000.00 | 16,064.89 | 5,128.00 | 1,794.00 | 1,500.00 | 294.00 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 126,282.46 | 126,282.46 | 16,282.46 | 10,000.00 | 6,400.00 | 93,600.00 | ||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 11,981.60 | 20,000.00 | 59,650.00 | 8,368.40 | ||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 11,981.60 | 20,000.00 | 59,650.00 | 8,368.40 | ||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 88,905.20 | 1,100.00 | 1,100.00 | 87,805.20 | 86,805.20 | 1,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 88,905.20 | 1,100.00 | 1,100.00 | 87,805.20 | 86,805.20 | 1,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 88,905.20 | 1,100.00 | 1,100.00 | 87,805.20 | 86,805.20 | 1,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 82,500.00 | 82,500.00 | 82,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 82,500.00 | 82,500.00 | 82,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 82,500.00 | 82,500.00 | 82,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||
公共预算财政拨款支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:邯郸市金融工作办公室 | 2014年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 劳务费 | 工会经费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 退休费 | 生活补助 | 奖励金 | 住房公积金 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 44 | 48 | 50 | 53 |
合计 | 1,370,577.27 | 730,425.00 | 284,337.00 | 430,740.00 | 15,348.00 | 468,053.07 | 40,404.50 | 22,099.00 | 5,200.00 | 50,822.48 | 22,550.00 | 3,500.00 | 31,194.50 | 1,950.00 | 22,926.20 | 9,600.10 | 4,577.00 | 93,600.00 | 6,418.00 | 123,650.00 | 24,433.29 | 5,128.00 | 172,099.20 | 86,805.20 | 1,000.00 | 1,500.00 | 82,500.00 | 294.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,199,172.07 | 730,425.00 | 284,337.00 | 430,740.00 | 15,348.00 | 466,953.07 | 39,304.50 | 22,099.00 | 5,200.00 | 50,822.48 | 22,550.00 | 3,500.00 | 31,194.50 | 1,950.00 | 22,926.20 | 9,600.10 | 4,577.00 | 93,600.00 | 6,418.00 | 123,650.00 | 24,433.29 | 5,128.00 | 1,794.00 | 1,500.00 | 294.00 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,099,172.07 | 730,425.00 | 284,337.00 | 430,740.00 | 15,348.00 | 366,953.07 | 27,322.90 | 22,099.00 | 5,200.00 | 30,822.48 | 22,550.00 | 3,500.00 | 31,194.50 | 1,950.00 | 22,926.20 | 9,600.10 | 4,577.00 | 93,600.00 | 6,418.00 | 64,000.00 | 16,064.89 | 5,128.00 | 1,794.00 | 1,500.00 | 294.00 | |||||
2010301 | 行政运行 | 972,889.61 | 730,425.00 | 284,337.00 | 430,740.00 | 15,348.00 | 240,670.61 | 11,040.44 | 22,099.00 | 5,200.00 | 20,822.48 | 22,550.00 | 3,500.00 | 31,194.50 | 1,950.00 | 16,526.20 | 9,600.10 | 4,577.00 | 6,418.00 | 64,000.00 | 16,064.89 | 5,128.00 | 1,794.00 | 1,500.00 | 294.00 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 126,282.46 | 126,282.46 | 16,282.46 | 10,000.00 | 6,400.00 | 93,600.00 | ||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 11,981.60 | 20,000.00 | 59,650.00 | 8,368.40 | ||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 11,981.60 | 20,000.00 | 59,650.00 | 8,368.40 | ||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 88,905.20 | 1,100.00 | 1,100.00 | 87,805.20 | 86,805.20 | 1,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 88,905.20 | 1,100.00 | 1,100.00 | 87,805.20 | 86,805.20 | 1,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 88,905.20 | 1,100.00 | 1,100.00 | 87,805.20 | 86,805.20 | 1,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 82,500.00 | 82,500.00 | 82,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 82,500.00 | 82,500.00 | 82,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 82,500.00 | 82,500.00 | 82,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||
注:本表为自动生成表。 |
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||
财决附06表 | ||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:邯郸市金融工作办公室 | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||
项目 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||
小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
合计 | 128,227.00 | 84,564.89 | 123,650.00 | 80,064.89 | 123,650.00 | 80,064.89 | 4,577.00 | 4,500.00 | ||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 128,227.00 | 84,564.89 | 123,650.00 | 80,064.89 | 123,650.00 | 80,064.89 | 4,577.00 | 4,500.00 | |||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 68,577.00 | 60,500.00 | 64,000.00 | 56,000.00 | 64,000.00 | 56,000.00 | 4,577.00 | 4,500.00 | |||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 68,577.00 | 60,500.00 | 64,000.00 | 56,000.00 | 64,000.00 | 56,000.00 | 4,577.00 | 4,500.00 | |||||||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | |||||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 59,650.00 | 24,064.89 | 59,650.00 | 24,064.89 | 59,650.00 | 24,064.89 | |||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 59,650.00 | 24,064.89 | 59,650.00 | 24,064.89 | 59,650.00 | 24,064.89 | |||||||||||||||||||||
补充资料: | ||||||||||||||||||||||||||||
1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 | 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 | 个;全年因公出国(境)累计 | 人次。 | ||||||||||||||||||||||||
2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款购置公务用车 | 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 | 4 | 辆。 | ||||||||||||||||||||||||
3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预 | 算财政拨款支出的国内公务接待 | 10 | 批次, | 40 | 人次,共 | 4,577.00 | 元;外事接待 | 批次, | 人次, | 元。 | ||||||||||||||||||